麻阳苗族自治县发展和改革局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算表中,空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门,担负着全县的拟定经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策,组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策;承担国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能;牵头拟定全县国防动员、人民防空建设发展规划、组织编制国防动员计划、国防动员实施预案,指导城市防空空袭方案制订;依法依规制定价格政策,拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施;制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格;指导全县价格监督工作,组织实施价格监督检查,依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议;承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作;拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。
二、机构设置情况
县发展和改革局为全额拨款行政单位。内设10个职能股室(办公室、行政审批服务股(加挂法规和经济体制改革股、安全生产监督管理股牌子)、国民经济综合规划股、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备股、指挥与信息化股(加挂综合协调股牌子)、战备工程管理股(加挂政策法规股牌子),下设6个二级机构:县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、县节能监察中心(加挂县电力监察大队牌子)、价格调节基金征收管理办公室、县再生能源技术推广中心。同时受县人民政府委托,归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、县铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席办公室、粮食和救灾物资储备局。
我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算1445.27万元,比上年预算减少280.18万元,减少16.24%(2025年减少了项目预算)。其中:一般公共预算拨款收入1445.27万元。
2、支出预算
2025年支出预算1445.27万元,比上年预算减少280.18万元,减少16.24%(2025年减少了项目预算)。其中:一般公共服务支出912.3万元、社会保障和就业支出136.83万元、卫生健康支出54.77万元、住房保障支出74.37万元、粮油物资储备支出267万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算1445.27万元,比上年预算减少280.18万元,减少16.24%(2025年减少了项目预算)。其中:一般公共服务支出912.3万元,占63.12%、社会保障和就业支出136.83万元,占9.47%、卫生健康支出54.77万元,占3.79%、住房保障支出74.37万元,占5.15%、粮油物资储备支出267万元,占18.47%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2025年年初预算数为1168.27万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1003.89万元,商品和服务支出154.97万元,对个人和家庭的补助支出9.41万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为277万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:2025年专项工作经费10万元,主要用于湘西开发、价格认定、能源等工作开支;2025年县级储备粮利息费用及轮换价费用专项267万元,主要用于县级储备粮利息费用及轮换价费用支出。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费154.97万元,比上年预算增加58.97万元,主要是本年公用经费的增加。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算4万元,较上年决算减少4.2万元(减少原因主要是厉行节约,执行“三公”经费逐年减少的要求)。其中:公务接待费2万元,公务用车运行费2万元,公务用车购置费0元,因公出国(境)费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排145.52万元,主要包括:办公费88.4万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费2万元、其他交通费53.12万元。
4、政府采购预算情况
2025年年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末,单位固定资产总额93.95万元,其中:车辆24万元;通用设备62.77万元;家具、用具、装具7.18万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出1445.27万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出277万元,其中2025年专项工作经费10万元,主要用于湘西开发、价格认定、能源等工作开支;2025年县级储备粮利息费用及轮换价费用专项267万元,主要用于县级储备粮利息费用及轮换价费用支出。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。