您的位置:首页 >政务公开>财政信息>财政决算>详细内容

财政决算

麻阳县水政监察大队2017年度部门决算公开说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2018-09-04 16:10 浏览次数: 【字体:


一、水政监察大队概况

(一)主要职能

1、贯彻落实水利法律、法规,并开展宣传教育;

2、负责全县的水政监察工作,依法组织实施河道清障和违章建筑;

3、负责全县范围内的水事纠纷、水事案件调查取证并提出处理意见;

4、负责组织实施全县范围内取水许可和河道采砂许可及征收行政事业性规费;

5、依法保持水资源、水域、水工程和其他配套设施。依法对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序;

6、参与河道及水工程管理范围内建设项目勘察配合有关部门做好河道规划整治工作;

7、完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

水政监察大队机构设置:县水政监察大队为自收自支(事业)单位。全队内设4个职能股室。

二、水政监察大队2017年度部门决算表

(公开表格附后)  

三、水政监察大队2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入137.24万元。比上年166.13万元减少17.39%。总支出127.11万元,比上年134.12减少5.23%。收入减少是因为收费项目减少,支出减少是因为厉行节约

(二)2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计137.24万元,其中财政拨款收入18万元,占总收入的13.12%,水资源费(纳入专户管理的非税收入拨款)105.23万元,占总收入的76.68%,上年结余32.01万元,占总收入的23.32%。

(三)2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出127.11万元中,财政拨款支出18万元,

占本年支出的14.16%,水资源费支出105.23万元,占总收入的82.79%,上年结余支出3.88万元,占总收入的3.05%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入137.24万元,比上年166.13减少17.39%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出127.11万元,比上年减少5.23%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出127.11万元,比上年减少5.23%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,农林水支出127.11万元,占本年支出的100%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数127.11万元,比年初预算数130.00万元减少2.22%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出127.11万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费101.42万元,占基本支出127.11万元的79.79%,公用经费25.69万元,占基本支出的20.21%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出3.47万元,比年初预算16.00万元减少78.31%,比上年15.26万元减少77.26%。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,比年初预算13.00万元减少90.08%,比上年12.57万元减少89.74%;公务接待费支出2.18万元,比年初预算3.00万元减少27.33%,比上年2.69万元减少18.96%。公务用车购置及运行维护费减少是因为维修费减少。公务接待费用减少是因为规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无因公出国(境)费支出,无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待48批次,220人次。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

    (九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出25.69万元,比上年42.75元减少39.91%。主要原因是公务用车运行维护费及劳务费、差旅费、印刷费减少。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元。   

3、国有资产占用情况。截至2017 12 月31 日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车,单位价值8.00万元。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

附表:

水政监察大队2017年度部门决算公开表.xls



打印正文 来源: 麻阳县水政监察大队   作者:

相关文章