2019年度退役军人事务局单位部门决算
一、 部门职责
(一)、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)、组织指导退役军人教育培训工作。
(四)、组织拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。退役军人事务局单位内设机构包括:办公室1个、服务中心1个,优抚股1个、军休股1个、安置股1个、创业就业股1个。
(二)退役军人事务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:退役军人事务局单位本级。
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收入支出 决算表 |
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公开01表 |
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,561.36 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,505.08 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
23 |
51 |
||||
本年收入合计 |
24 |
1,561.36 |
本年支出合计 |
52 |
1,505.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
56.29 |
27 |
55 |
||||
总计 |
28 |
1,561.36 |
总计 |
56 |
1,561.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
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|
收入决 算表 |
|
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|
||||||
|
|
|
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|
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|
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|
公开02表 |
|
||||
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
合计 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2082801 |
行政运行 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
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支出决算表 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
合计 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20828 |
退役军人管理事务 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2082801 |
行政运行 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,561.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
23 |
52 |
|
|||||||
本年收入合计 |
24 |
1,561.36 |
本年支出合计 |
53 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
56.29 |
56.29 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|
|||||
28 |
57 |
|
|||||||
总计 |
29 |
1,561.36 |
总计 |
58 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
项目 |
本年支出 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
||||||||
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
合计 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
20828 |
退役军人管理事务 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
2082801 |
行政运行 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
122.69 |
302 |
商品和服务支出 |
40.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
64.57 |
30201 |
办公费 |
4.11 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.50 |
30202 |
印刷费 |
6.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.78 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.69 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,341.73 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
37.32 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,029.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
36.96 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.00 |
30229 |
福利费 |
1.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
223.95 |
30239 |
其他交通费用 |
4.39 |
|
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.16 |
|
|||||||
人员经费合计 |
1,464.42 |
公用经费合计 |
40.66 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门:麻阳苗族自治县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
合计 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度总收入为1561.36万元、,总支出为1505.08万元,因为单位为2019年4月新组建单位,。无与2018年相比数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1561.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1561.36万元,占100%;
三、支出决算情况说明
本年支出合计1505.08万元,其中:社会保障和就业支出 1505.08万元,占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入为1561.36万元、,支出总计为1505.08万元,因为单位为2019年4月新组建单位,。无与2018年数相比.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1505.08万元,占本年支出合计的100%,因为单位为2019年4月新组建单位,无与2018年数相比.
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1505.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出:1505.08万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
因我单位是2019年4月份新成立单位,无2019年度财政拨款年初预算数万元,所以无法与决算数相比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1505.08万元,其中:人员经费1464.42万元,占基本支出的97.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助助;对个人和家庭的补助(含全县优抚对象生活补助等等);公用经费40.66万元,占基本支出的2.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。
七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费本单位仅指公务接待费,因2019年4月才新成立的单位,无预算数,决算为0.19万元。
八、 政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、 关于2019年度预算绩效情况说明
2019年本单位严格按照预算执行,强化预算绩效,提高了财政资金的使用效益,在经费使用过程中,严格按照相关会计和财务管理制度,量入为出,精打细算,合理规范安排各项收支,较好地完成了全年收支任务。
十、 其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出40.66万元,属正常运行。
2、政府采购情况
本单位今年无政府采购
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位无车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。
十一、 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转,日常工作任务二发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费。
机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费费、办公用房物业管理费以及其他费用。