2019年度麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府部门决算填报说明

一、基本情况

本单位为  麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府    所属   1   级预算单位,单位性质为  其他   单位,决算编报类型为   乡镇汇总录入表   ,按照  政府    会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  2 个。

二、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

财政拨款核对情况。

本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入10,198,825.62元,财政部门拨款对账单10,198,825.62元,其中:一般公共服务支出5,641,561.46元,占55.32%;文化体育与传媒支出149,500.00元,占1.46%;社会保障和就业支出为313,100.00元,占3.06%;卫生健康支出561,147.16元,占5.5%;节能环保支出100,000.00元,占0.98%;城乡社区支出59,900.00元,占0.58%;农林水支出3,061,217.00元,占30.02%;灾害防治及应急管理支出60,000.00元,占0.59%;住房保障支出252,400.00元,占2.47%。

(二)与上年指标核对情况。

1.结转和结余资金本年年初数与上年年末数核对:

核对正确,无差异。

2. 资产负债简表本年年初数与上年年末数核对:

 核对正确,无差异。

3. 资产情况表 本年年初数与上年年末数核对:

 核对正确,无差异。

4. 主要指标上下年变动情况说明:

本年度一般公共预算财政拨款收入10,198,825.62元,比上年减少2,463,549.40元,减幅19.46%,主要是项目减少。项目支出为1,295,940.00元,比上年度减少3,767,507.00元,减幅74.41%,主要是项目减少。财政应返还额度1,234,275.57元,比上年度增加406,649.37元,增幅49.13%,主要原因:财政欠拨经费。本年度单位培训费总支出为0元,比上年度减少18,732.00元,减幅100%,主要原因:培训减少。人员增加6人,为人员调入。详见附表:主要指标变动情况。

 三、报表审核情况

(一)审核情况。

麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府2019年度部门决算数据全审通过,无审核错误。

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

无建议

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“三公”经费支出情况说明

麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府2019年“三公”经费支出合计48,705.30元,比上年决算数减少20,873.70元,减幅30%。其中:公务用车运行费30,309.30元,比上年减少12,987.70元,减幅30%;公务接待费18,396.00元,比上年减少7,886.00元,减幅30%,主要是压减三公经费。本单位现有车辆1台,公务接待121次363人。