一、基本情况

本单位为  麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府    所属   1   预算单位,单位性质  其他   单位,决算编报类型为   乡镇汇总录入表   ,按照  政府    会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  2 个。

二、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

财政拨款核对情况。

本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收12,031,242.45元,财政部门拨款对账单12,031,242.45其中:一般公共服务支出6,109,240.69元,49.53%文化体育与传媒支出540,700.00元,4.39%社会保障和就业支出为567,400.00元,4.6%卫生健康支出612,456.00元,4.95%节能环保支出150,000.00元,1.21%农林水支出4,185,716.00元,33.86%灾害防治及应急管理支出80,000.00元,占0.65%;住房保障支出331,600.00元2.69%

(二)与上年指标核对情况。

1.结转和结余资金本年年初数与上年年末数核对:

核对正确,无差异。

2.资产负债简表本年年初数与上年年末数核对:

核对正确,无差异。

3.资产情况表 本年年初数与上年年末数核对:

核对正确,无差异。

4.主要指标上下年变动情况说明:

本年财政应返还额度1,526,000.34元,比上年增加395,988.94元,增幅29.77%,主要是财政欠拨经费。本年度单位会议费总支出为70,200.00元,比上年度增加56,989.00,431.38%,主要原因:扶贫会议相对增加人员增加2人,为人员调。详见附表:主要指标变动情况。

三、报表审核情况

(一)审核情况。

麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府2019年度部门决算数据全审通过,无审核错误。

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

无建议

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“三公”经费支出情况说明

麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府2019“三公”经费支出合计78739.35元,比上年决算数减少745792元,36.77%。其中:公务用车运行费27591.35元,比上年减少47934元,54.31%公务接待费52948.00元,比上年增加2124元,4%。本单位现有车辆1台,公务接待125373,主要原因是部分当年招待费未及时支付