麻阳县隆家堡乡2017年部门决算编制说明
第一部分 隆家堡乡概况
一、单位概况
(一)主要职能
1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本乡改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作,推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
(二)部门决算单位构成
麻阳苗族自治县隆家堡乡人民政府(部门)设行政单位1个;事业单位9个,其中:参公事业单位1个。
二、隆家堡乡人民政府2016年度部门决算公开表
(公开表格附后)
三、隆家堡乡人民政府2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入629.13万元。比上年减少7.14%。总支出608.41万元,比上年减少10.2%。
(二)2016年度收入决算情况
2016年本年收入629.13万元,其中财政拨款收入629.13万元,占总收入的100%。
(三)2016年度支出决算情况
2016年本年支出608.41万元中,财政拨款支出608.41万元,占本年支出的100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入629.13万元,比上年减少7.14%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出608.41万元,比上年减少10.2%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出608.41万元,比上年减少10.2%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出346.78万元,占本年财政拨款支出的56.99%;文化体育与社会传媒支出11.67万元,占本年财政拨款支出的1.9%;医疗卫生与计划生育支出73.19万元,占本年支出的12.03%;住房保障支出14.46万元,占本年支出的2.38%;农林水支出157.27万元,占本年支出的25.85%;社会保障和就业支出5.04万元,占本年支出的0.85%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出608.41万元,占本年支出的100 %。基本支出中人员经费365.32万元,占基本支出608.41万元的60.04%,日常公用经费234.9万元,占基本支出的38.61%。其他资本性支出7.8万元,占基本支出608.41万元的1.35%。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出22.67万元,与年初预算数持平,其中:公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,与年初预算数持平,公务接待费支出17.68万元,与年初预算数持平。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
无
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。