麻阳苗族自治县城市管理行政执法大队 2019年收支预算总表

  单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算 项         目 本年预算 其中:一般预算拨款
一、一般公共预算拨款 838.28 一、一般公共服务支出 一、基本支出 838.28 838.28
    经费拨款 838.28 二、国防支出    工资福利支出 736.68 736.68
    提前通知专项拨款 三、公共安全支出    商品和服务支出 72.23 72.23
四、教育支出    对个人和家庭的补助 29.37 29.37
五、科学技术支出 二、项目支出
二、基金预算拨款 六、文化体育与传媒支出    专项商品和服务支出
三、财政专户拨款 七、社会保障和就业支出 68.76       专项对个人和家庭的补助
四、上级补助收入 八、医疗卫生与计划生育支出 42.28       债务利息及费用支出
五、附属单位上缴收入 九、节能环保支出       资本性支出(基本建设)
六、其它收入 十、城乡社区支出 679.78       资本性支出
十一、农林水支出       对企业补助(基本建设)
十二、交通运输支出       对企业补助
十三、资源勘探信息等等支出       对社会保障基金补助
十四、商业服务业等支出       其他支出
十五、金融支出 三、对附属单位补助支出
十六、援助其他地区支出 四、上缴上级支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出 47.46
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
二十一、转移性支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 838.28 本 年 支 出 合 计 838.28 本 年 支 出 合 计 838.28 838.28
七、用事业基金弥补收支差额 二十五、结转下年支出 五、结转下年支出
收 入 总 计 838.28 支 出 总 计 838.28 支 出 总 计 838.28 838.28