目   录

第一部分  2023年部门预算编制说明 

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

    第一部分  2023年部门预算编制说明

一、部门职能职责

我单位主要职责:1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规,完成国家和省市规定的统计调查任务,检查、监督统计法的实施情况,查处各类统计违法行为;2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划;3、为县委县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议;4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报;5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设;6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站,组织协调全县城乡一体化工作和各项普查工作;7、组织指导全县统计调查、统计宣传培训工作;8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、机构设置

麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位,内设办公室、行政审批服务股(法制股)、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室,下设四个正股级事业单位(农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站,均为全额拨款)。

2、部门预算构成

本单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县统计局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2023年收入预算520.66万元,比上年预算增加120.43万元,增长30.09%,增长的原因是2023年有全国第五次经济普查工作,工作经费增加。其中:一般公共预算拨款收入520.66万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元。

2、支出预算

2023年支出预算520.66万元,比上年预算增加120.43万元,增长30.09%,增长的原因是2023年有第五次全国经济普查工作。其中:一般公共服务支出458.69万元、社会保障和就业支出29.82万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出18.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算520.66万元,比上年预算增加120.43万元,增长30.09%。其中:一般公共服务支出458.69万元,占总支出的88.1%;社会保障和就业支出29.82万元,占总支出的5.73%;卫生健康支出13.65万元,占总支出的2.62%;住房保障支出18.5万元,占总支出的3.55%。具体安排情况如下:

1、基本支出

2023年年初预算数为277.66万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出244.91万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助支出22.75万元。

2、项目支出

2023年年初预算数为243万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:专项工作经费8万元,主要用于保障机构正常运转;城乡居民住户调查工作经费50万元,主要用于完成120户记账户的调查,充分反应麻阳城乡收入的水平;政府购买服务专项经费85万元,主要是用于完成全年工作目标;第五次全国经济普查工作经费100万元,主要是用于完成第五次全国经济普查试点、业务培训、清查摸底、入户登记等工作。

五、政府性基金预算

2023年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2023年预算单位安排的机关运行经费10万元,比上年预算减少2万元,减少16.67%。减少的主要原因是单位厉行节俭。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算4万元,较上年预算数增加3万元,增长300%。“三公”经费增加原因有第五次全国经济普查工作。其中:公务接待费4万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。

3、一般性支出情况

2023年单位一般性支出预算安排10万元,主要包括:公务接待费4万元,工会经费6万元。

本部门2023年度预算安排会议费0万元,安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购预算情况

本部门2023年度政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

5、国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2022年末,本部门共有公务用车0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本部门无新增资产配置情况。

6、重点项目预算的绩效目标情况说明

强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识,严格绩效目标管理,提高绩效指标设置质量,推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的前置条件,硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标,未认真开展绩效评估的,不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制,将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接,加大评价结果应用力度,提高资金使用效益。

按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年我单位整体支出520.66万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出277.66万元,项目支出243万元。

编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出243万元,其中:专项工作经费8万元,主要用于保障机构正常运转;城乡居民住户调查工作经费50万元,主要用于完成120户记账户的调查,充分反应麻阳城乡收入的水平;政府购买服务专项经费85万元,主要是用于完成全年工作目标;第五次全国经济普查工作经费100万元,主要是用于完成第五次全国经济普查试点、业务培训、清查摸底、入户登记等工作。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分  2023年部门预算公开表