目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县统计局2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
我单位主要职责:1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规,完成国家和省市规定的统计调查任务,检查、监督统计法的实施情况,查处各类统计违法行为;2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划;3、为县委县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议;4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报;5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设;6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站,组织协调全县城镇经济调查、农村经济调查工作和各项普查工作;7、组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传培训工作;8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位,内设办公室、行政审批服务股(法制股)、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室,下设四个正股级事业单位(农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站,均为全额拨款)。
我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县统计局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算891.84万元,比上年预算增加371.67万元,增长71.45%,其中:经费拨款800.29万元,增加的原因是安排人口普查两员经费及政府购买服务专项经费。
2、支出预算
2021年支出预算891.84万元,比上年预算增加371.67万元,增长71.45%,增加的原因是安排人口普查两员经费及政府购买服务专项经费。其中:一般公共服务支出842.05万元、社会保障和就业支出20.72万元、医疗卫生与计划生育支出12.43万元、住房保障支出16.64万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算800.29万元,比上年预算增加334.11万元,增长71.67%。其中:一般公共服务支出750.50万元,占93.78%、社会保障和就业支出20.72万元,占2.59%、医疗卫生与计划生育支出12.43万元,占1.55%、住房保障支出16.64万元,占2.08%。 具体安排情况如下:
1、基本支出
2021年年初预算数为265.29万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出226.54万元,商品和服务支出36.75万元,对个人和家庭的补助支出2万元。
2、项目支出
2021年年初预算数535万元(全国第七次人口普查两员经费、政府购买服务人员经费、劳动力调查等经费)。其中:专项商品和服务支出201万元,主要用于全国第七次人口普查经费、劳动力调查办公培训、劳务派遣人员等各项支出;专项对个人和家庭的补助334万元用于城乡一体化记账户补助及人口普查两员经费。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费103.58万元,比上年预算增加26.47万元。主要是增加了专项工作经费以及上年结余经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算0.69万元,较上年决算数增加0.1万元,增加的主要原因有第七次全国人口普查工作来人检查及兄弟县市工作交流,其中:公务接待费0.69万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排32.01万元,主要包括:办公费1.67万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费1.00万元、会议费1.00万元、培训费0万元、公务接待费0.19万元、维修费0万元、其他交通费15.75万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元,其中:一般公共预算拨款安排0万元、基金预算拨款安排0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020年末,本部门共有车辆0辆.
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出800.29万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,单位安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县统计局2021年预算公开表