统计局2019年部门决算信息
目录
第一部分 麻阳苗族自治县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麻阳苗族自治县统计局概况
一、 部门职责
1、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全县国民经济核算工作。
2、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,搞好联网直报工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位,内设办公室、行政审批服务股(法制股)、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室,下设四个正股级事业单位(农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站,均为全额拨款)。
(二)决算单位构成。麻阳县统计局2019年部门决算汇总公开
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注:表格附后
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入421.99万元,比上年增长8.1%。总支出421.99万元,收支平衡。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入421.99万元,全部为财政拨款收入。全年没有非税收入。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出421.99万元,全部为财政拨款支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入421.99万元,比上年增长8.1%,均为一般公共预算财政收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政总支出为421.99万元,比上年增长8.1%,均为财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出总体情况
2019年度财政拨款支出为421.99万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加31.64万元,增长8.1%。增加变动主要原因是:2019年有全国第四次经济普查工作。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019财政拨款总支出为421.99万元。主要用于经下方面:一般公共服务支出为375.3万元,占总支出的88.93%;社会保障和就业支出为23.36万元,占总支出的5.53%;卫生健康支出为11.24万元,占总支出的2.66%;住房保障支出为12.09万元,占总支出的2.86%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为280.28万元,支出决算数为421.99万元,完成年初预算的150%,其中:
1、一般公共服务(201)统计信息事务(05)行政运行(01)。
年初预算为277.47万元,支出决算为277.47万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(08)
年初预算为6.89万元。支出决算为6.89万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务支出(99)
年初预算为90.94万元。支出决算为90.94万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。
年初预算为23.36万元。支出决算为23.36万元,完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)
年初预算为11.24万元。支出决算为11.24万元,完成年初预算的100%。
6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)
年初预算为12.09万元。支出决算为12.09万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出421.99万元,其中:工资福利支出244.71万元,占总支出的57.98%(基本工资70.79万元,占总支出的16.77%,奖金42.70万元,占总支出的10.12%,社会保障缴费19.36万元,占总支出的4.6%);对个人和家庭补助的支出32.65万元,占总支出的7.74%;商品和服务支出为144.09万元,占总支出的34.15%(办公费、差旅费、印刷费等各项费用)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,决算数为0.45万元,公务接待支出为0.45万元,比年初预算1万元减少了0.55万元。继续保持了厉行节约.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费决算支出为0.45万元,其中:因公出国出(境)为0,公车运行维护为0,公务接待费支出为0.45万元(国内公务接待9批次,35人次)。与上年同期比下降了30.77%,继续保持了厉行节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)及时为县委、县政府决策提供数据依据;
(二)开展好城乡一体化工作,完成城乡居民收入增长目标;
(三)完善好联网直报工作;
(四)开展好全国第四次经济普查工作;
(五)完成各项报表上报工作;
(六)严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支、厉行节约;
(七)严格控制“三公经费”和重点费用开支。
十、其他重要事项情况说明
(一)本部门2019年度机关运行经费支出144.62元,增长52.75%;增长的主要原因是增加劳务购买服务人员以及全国第四次经济普查工作经费等。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.73万元,用于召开第四次全国经济普查入户登记业务培训会、农业年报会、城乡一体化住户调查会议,人数达140人(注:三类会议,包括住宿、租会议室、用餐、其他各项费用)。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
(二)政府采购支出决算情况。2019年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门无车辆,无通用及专用设备。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、 基本支出:指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。