麻阳苗族自治县交通运输局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算表中,空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位,内设7个职能股室:办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全监督股、运输管理股、法制股。下设6个二级单位,其中4个事业单位:县交通建设质量安全监督站(副科级)、县公路建设养护中心(正科级)、县道路运输服务中心(副科级)和县水运事务中心(副科级);2个企业单位:航运公司、装卸公司。
我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算4381.24万元,比上年预算增加3078.41万元,增长236.29%,增长原因是上年度无项目收入预算,本年度项目收入纳入年初预算。其中:一般公共预算拨款收入4381.24万元。
2、支出预算
2025年支出预算4381.24万元,比上年预算增加3078.41万元,增长236.29%,增长原因是上年度无项目支出预算,本年度项目支出纳入年初预算。其中:社会保障和就业支出125.74万元、卫生健康支出61.8万元、交通运输支出4110.41万元、住房保障支出83.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算4381.24万元,比上年预算增加4381.24,增长236.29%%。其中:社会保障和就业支出125.74万元、卫生健康支出61.8万元、交通运输支出4110.41万元、住房保障支出83.29万元。具体安排情况如下:
1、基本支出
2025年年初预算数为1322.24万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1149.93万元,商品和服务支出171.48万元,对个人和家庭的补助支出0.83万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为3059万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:其他资本性支出3059万元,主要用于我县农村公路建设。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费103.2万元,比上年预算减少4.8万元。主要是办公费的减少。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算27.12万元,较上年决算减少31.45万元,减少原因是2024年新增两辆公务用车导致“三公”经费公车购置及运行维护费增加,而2025年暂无购置新车计划,公务用车购置及公车运行维护费相应减少。其中:公务接待费2.12万元,公务用车运行费25万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排171.48万元,主要包括:办公费30万元、水费8万元、电费5万元、公务用车运行维护费25万元、差旅费10.08万元、印刷费12万元、公务接待费2.12万元、邮电费1万元、工会经费10万元、其他交通费68.28万元。
4、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2024年末,单位固定资产总额164.52万元,其中:土地、房屋及构筑物20.98万元;车辆58.67万元;家具、用具、通用设备76.51万元;家具、用具、装具8.36万元。
6、新增资产配置情况
2024年新增3辆执法用车、4台组装电脑、1台打印机、1台空调。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识,严格绩效目标管理,提高绩效指标设置质量,推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的前置条件,硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标,未认真开展绩效评估的,不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制,将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接,加大评价结果应用力度,提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出4381.24万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个,分别是2025年车辆购置税收入补助地方资金1569万元、 2025年交通运输事业发展专项资金1490万元,涉及项目支出共3059万元,项目专项经费3059万元用于我县农村公路建设,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。