麻阳苗族自治县水利局2022年部门预算

      目   录

第一部分  2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
  
    麻阳苗族自治县水利局2022年部门预算编制说明

一、部门职能职责
1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策;制定全县水利管理政策措施并监督实施,实行依法治水、依法管水。
2、统一管理和保护全县水资源(含空中水、地表水、地下水);组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责全县计划用水、节约用水工作,制定节约用水政策、编制节约用水规划,制定有关标准,并监督实施;负责实施取水许可及水资源费征收工作,指导和推动节水型社会建设工作。
3、编制水资源保护规划;组织实施水功能区管理,监测河道水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;指导饮水水源保护工作,负责全县地下水开发利用管理和保护工作;与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作;指导农村饮水安全和乡镇供水工作。
4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况;掌握历年的旱涝情况,制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划,制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作(含城市防洪),对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度;负责流域性和区域性的重要水利工程管理。
6、组织、指导水政监察和水行政执法工作;对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批,依法对水事活动进行监督和查处,协调全县水事纠纷;组织对河道堤防占用补偿费的征收。
7、组织实施重要水利工程建设和质量监督,编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作;组织对全县水利工程水费的征收。
8、加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督,切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。
二、机构设置及预算单位构成情况
水利局为全额拨款行政事业单位。内设办公室1个,股室5个(水利规划科技与建设股、水资源与政策法规股、水利工程质量与运行安全监督股、河湖管理股、农村水利水电股),共计6个职能股室;下设2个自收自支二级单位,分别为水政大队、黄土溪水库管理所。
我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县水利局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算2735.31万元,比上年预算增加1580.22万元,增长136.8%(今年年初预算项目预算水利建设资金增加1700万元)。其中:一般公共预算拨款收入2735.31万元。
2、支出预算
2022年支出预算2735.31万元,比上年预算增加1580.22万元,增长136.8%(今年年初预算项目预算水利建设资金增加1700万元)。其中:社会保障和就业支出99.68万元、卫生健康支出49.2万元、住房保障支出62.54万元,农林水支出2523.89万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出2735.31万元,比上年预算增加1755.36万元,增长179.13%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2022年年初预算数为830.8万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出782.15万元,商品和服务支出43万元,对个人和家庭的补助支出5.65万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为1904.51万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:按项目管理的工资福利支出104.51万元,包括差额自收自支人员工资97.5万元、残疾人就业保障金7.01万元。按项目管理的商品和服务支出297.76万元,包括水利项目前期工作经费100万元,主要用于项目前期设计规划、可行性研究、水土保持方案编制、项目预算编制等费用;水利建设资金中用于运行经费的197.76万元。资本性支出1502.24万元,包括水利建设资金中用于水利建设的支出。
    五、政府性基金预算
    2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费43万元,比上年预算减少34.9万元。主要是减少了水利建设任务,相应减少运行成本。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算4万元,较上年减少1.13万元。主要原因是厉行节约,压减支出。其中:公务接待费4万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排43万元,主要包括:办公费6万元、水费1万元、邮电费2万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费6万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、工会经费24万元、维修费0万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末,本部门共有车辆0 辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出2735.31万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出1800万元,其中水利前期工作经费100万元,水利建设专项经费1700万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。