目  录

第一部分 麻阳苗族自治县库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分

麻阳苗族自治县库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

我单位主要职能有:1、认真贯彻落实党和政府关于水库移民工作方针、政策及相关移民法规;制定全县移民中长远规划和全年计划并监督实施;负责组织编制移民安置规划;负责审查移民安置与开发建设项目;协助政府调处移民纠纷;解决移民遗留问题。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。库区移民事务中心内设机构包括:我事务中心为参照公务员管理的事业单位。内设办公室、避险解困及后扶工程实施管理部、资金财务股、信访维权部、后扶规划部五个职能股室,截至2024年12月底,在职15人 (全额 15人)。

(二)决算单位构成。麻阳库区移民事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括:麻阳库区移民事务中心本级机关户决算和后扶资金专户决算构成。

第二部分    部门决算表

(决算公开表格附后)。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入合计1891.89万元,2024年度支出合计1891.89万元。与上年相比,减少729.44万元,降低27.83%,主要是因为上级为库区专项投入的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1891.89万元,其中:财政拨款收入1891.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1891.89万元,其中:基本支出223.96万元,占11.84%;项目支出1667.93万元,占88.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1891.89万元,与上年相比,减少729.44万元,降低27.83%,主要是因为上级为库区专项投入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出400.22万元,占本年支出合计的21.15%,与上年相比,财政拨款支出减少903.76万元,降低69.3%,主要是因为项目支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出400.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出113.93万元,占28.46%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出24万元,占6%;卫生健康支出10.43万元,占2.61%,农林水支出223.27万元,占55.79%;粮油物资储备支出28.59万元,占7.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为329.46万元,支出决算数为400.22万元,完成年初预算的121.48%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,基本支出决算为2.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,据实列支。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,项目支出决算为111.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,据实列支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为22.7万元,基本支出决算为22.11万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变化,据实列支缴纳。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,基本支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,据实列支缴纳。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.67万元,基本支出决算为0.96万元,完成年初预算的57.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变化,据实列支。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为12.06万元,基本支出决算为10.41万元,完成年初预算的86.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变化,据实列支。

7、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,基本支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,据实列支。

8、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为230.7万元,基本支出决算为187.22万元,完成年初预算的81.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少。

9、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。

年初预算为0万元,项目支出决算为14.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出据实列支。

10、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,项目支出决算为21.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出据实列支。

11、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算为46万元,项目支出决算为28.59万元,完成年初预算的62.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出223.96万元,其中:

人员经费179.09万元,占基本支出的79.97%,主要包括基本工资63.79万元、津贴补贴10.34万元、奖金26.72万元、绩效工资5.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.61万元、职业年金缴费4.81万元、 职工基本医疗保险缴费12.83万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金4.78万元、其他工资福利支出8.74万元、生活补助7.14万元、助学金0.1万元。

公用经费44.87万元,占基本支出的20.03%,主要包括办公费6.35万元、印刷费1.78万元、电费1.58万元、邮电费0.22万元、 差旅费2.73万元、公务接待费0.66万元、劳务费16.38万元、 工会经费5.2万元、其他交通费用2.44万元、其他商品和服务支出1.53万元、专用设备购置6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.7万元,完成预算的70%;与上年相比减少0.58万元,降低45.31%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.7万元,完成预算的70%;与上年相比减少0.58万元,降低45.31%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定,厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是响应中央八项规定,厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1491.67万元;年初结转和结余0万元;支出1491.67万元,其中基本支出0万元,项目支出1491.67万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出实际列支。

2、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。

年初预算为1400万元,支出决算为544.45万元,完成年初预算的855.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,据实列支。

3、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为917.59万元,完成年初预算的855.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,项目支出,据实列支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出44.87万元,比年初预算数增加26.87 万元,增长149.28%。主要原因是: 专用设备购置和劳务费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门办公费6.35万元,开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

县库区移民事务中心2024年度政府采购支出总额645.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出568.82万元、政府采购服务支出76.28万元。授予中小企业合同金额645.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额458.12万元,占授予中小企业合同金额的71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

一、年度整体支出及管理情况

2024年整体支出共计1891.89万元。其中:基本支出223.96万元,占总支出的11.83%;项目支出1667.92万元,占总支出的88.17%。

1、基本支出情况,2024年度基本支出223.96万元。具体如下:

(1)人员经费支出179.09万元,占基本支出的79%,主要包括基本工资支出63.78万元、津贴补贴10.34万元、奖金26.72元、社会保障缴费支出万元,其他工资福利支出9.5万元,对个人和家庭补助支出15.23万元;

(2)公用经费支出44.87万元,占基本支出的33.88%,主要包括办公费6.6元、印刷费2.08万元、电费1.66万元、邮电费0.22万元、差旅费5.76万元、公务接待费0.708万元、劳务费17.8万元、工会经费5.38万元、其他交通费用5.19万元,税金及附加费用1.52万元等支出。

2、“三公”经费支出情况,“三公”经费年初预算1万元,其中公务接待费1万元,公务用车运行费0万元,出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出0. 708万元,占年初预算的70.8%

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

(1)单位制定了财务管理制度和会计核算制度,管理制度符合相关法律法规,具有合法性、合规性,同时相关管理制度得到有效运行;

(2)本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金的规定,专款专用,资金的拨付有严格的审批程序和手续,支出基本上符合部门预算批复的用途,并且资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违法现象;

(3)单位按规定内容和时间公开预算、决算信息,会计人员严格按照相关法律法规进行账务处理,基础数据和会计信息资料完整准确。

二、整体支出绩效目标完成情况  

2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度绩效目标。通过加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,为民办实事项目实施有序开展,具体如下:

1、移民后期扶持规划工作

一是严格依据移民政策,准确把握移民资金投向,坚持“资金跟着项目走,项目跟着计划走,计划跟着规划走”的计划编制总原则,确立“扶持优先、突出重点、整村推进”的资金总投向,结合乡村振兴,重点围绕移民增收和人居环境改善类项目,按轻重缓急进行项目筛选,在项目规划管理工作中做到了“精、准、细”。二是健全了项目初审机制、项目上报管理和“互联网+”公布机制,增强了移民资金项目监管的透明度、针对性和实效性。三是加大了移民政策法规的宣传力度和范围,提高移民户对直补资金发放的知晓率,并与县财政部门、乡财税所、村民委员会三方做好工作衔接,完善移民信息管理系统,及时掌握移民动态,保证移民基础数据库的准确性和完善性,保障移民的合法权益,完成了我县2024年全年移民后扶直补资金543.85万元发放工作。四是完成了2024年度移民自然核减工作,核减后扶人口 89人、完成2024年度600元内计划和600元外项目计划报备及实施、大中型水库移民后期扶持资金管理自查整改工作等工作。

2、项目建设管理工作

一是修订完善了《麻阳苗族自治县大中型水库移民后期扶持项目管理办法》,进一步规范移民项目的立项审批、实施管理、安全生产、廉政风险、验收评审等工作,以及项目台账和档案管理。同时,在项目办理中实行移民干部“代办制”,进一步简化程序,缩短项目办结时间,真正做到优化服务;二是库区和安置区突出问题、“五难”问题基本得到解决。通过后期扶持规划的实施,全县库区及移民安置区农田水利、饮水安全、用电保障、出行保障、就医入学条件等问题基本得到解决。移民村基础设施状况和移民生产生活条件不断提升;三是项目工程招标和政府采购遵循公开、公正、公平、竞争、择优等原则。

3、库区产业开发工作

贯彻落实调查之风,特别是为进一步推进移民产业转型升级、乡村振兴、重点移民村建设工作。按照现代农业发展方向,以市场为导向抓库区产业开发项目;以调整产业布局和结构为主线;以提高农产品品质和经济效益为中心;以品牌标准化管理为手段促进库区经济发展。坚持移民受益、科学规划、突出重点、形成合力、因村制宜的原则,大兴调查研究,充分尊重移民群众的意见和建议,科学编制库区产业发展规划,建立好产业开发项目库,“十四五”期间全县要形成产业开发示范片、示范带。

2024年,完成了锦和镇东街社区文化广场、尧市社区人行桥和防洪堤建设、石羊哨乡通大林光伏建设,“以点带面”推动库区发展,助力乡村振兴。

4、移民培训工作

进一步加强全县大中型水库农村移民培训工作,规范培训工作行为,强化培训工作能力建设,促进移民脱贫增收奔小康,我县移民培训项目适应农村的发展需求和劳动用工需求,通过培训提升了移民科技文化素质,生产经营水平和就业创业能力,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民和农村实用人才,为促进农业增产、农民增收、推进库区和移民安置区建设提供人才和智力支持,逐步使培训工作适应了库区特点、适应了市场需求、适应了就业需要。

2024年省移民管理部门下达我县移民培训任务195人,截至2024年底止,投入培训资金150.74万元,超额完成培训317人。

5、信访维稳工作

一是通过提升库区及移民安置区基础设施建设,移民生产生活环境得到进一步改善,加强移民产业开发和移民技能培训,积极落实移民相关权益,项目实施的过程中,尊重和维护移民的合法权益,移民满意度和认可度提高,移民信访累计来访3批、3人,呈逐年下降趋势,库区和移民安置区社会总体稳定。二是库区及移民安置区防汛抗灾工作。年初中心对防汛抗灾工作做了周密部署、制定了防汛抗灾工作方案,成立了防汛抢险队,制定了汛期值班表,安排了值班人员,调配了防汛物资;三是综合治理工作。我中心紧紧围绕社会管理综合治理责任目标、任务,进一步强化综治责任制,完善治安防范体系,按要求做好社会管理综合治理、扫黑除恶等各项工作方案、预案。定期研究和解决社会管理综合治理工作的新情况、新问题,认真抓实扫黑除恶、禁毒、反有组织犯罪、法治建设和民调工作,积极参加上级组织的普法考试、线上法律知识竞赛等活动。

6、乡村振兴工作

实现乡村振兴战略是新时代的呼唤,是时代发展的必然、人民的期盼。中心党组带领全体干部职工做了以下三件事:一是以习近平关于库区移民工作重要论述为指导,根据中央、省、市、县关于乡村振兴工作的总体部署,我中心以实施乡村振兴战略为引领,与推进高质量发展紧密结合,将巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,助推乡村振兴目标高质量发展。乡村振兴,产业兴旺是重点,发挥优势是关键。石羊哨乡石羊哨村是我中心帮扶村,为进一步加快特色农业品牌发展,我中心党组通过广泛调研、召开乡、村、组、驻村工作队联席会议、入户走访、移民代表、种植大户座谈等方式确定帮扶项目,自去年以来,先后投入资金520余万元,用于修建硬化生产便道、安全饮水、太阳能路灯、太阳能光伏发电、灾后重建等项目,极大地改善了群众的生产生活条件,提升了村容村貌环境,加快了该村移民种植大户、家庭农场、农民合作社等新型农业种植。二、是做好移民的返贫监测工作。为防止移民返贫,我中心对库区和移民安置区移民人口进行了精准识别,通过产业帮扶、教育资助、就业培训、健康救助、低保政策兜底等帮扶措施因户施策,做好移民的返贫监测工作。三是截至年底累计走访农户418人次,填写走访记录发现问题15个,已解决问题15个。

五、存在的问题

1、财务人员综合素质和业务水平有待提高,预算编制缺乏前瞻性;

2、经费保障不足。县级财政工作预算不足,导致项目资金拨付迟缓,资金保障欠到位,不利于单位工作的开展。

六、改进措施与建议

1、加强对财务人员的培训,提高财务人员素质,提升预算管理水平;

2、建议县级预算安排好经费,确保实施到位。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)用于购买和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县库区移民事务中心2024年度单位整体支出绩效自评报告。

一、机构编制人员情况

我单位为县水利局所属的正科级公益一类事业单位,共设置办公室、后扶规划部、搬迁安置和项目工程部、信访维权部4个业务股室,核定的全额拨款事业编制为18个,实有行政编制人员10人,事业编制人员5人,单位退休人员9人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1、单位主要职能

认真贯彻落实党和政府关于水库移民工作方针、政策及相关移民法规;制定全县移民中长远规划和全年计划并监督实施;负责组织编制移民安置规划;负责审查移民安置与开发建设项目;协助政府调处移民纠纷;解决移民遗留问题。

2、年度绩效目标

全面改善新老库区基础设施落后的局面,支持库区和移民安置区的移民生产开发,提高库区移民生活水平,稳妥处理新老库区后期遗留问题,维护库区稳定,完成全县移民避险解困试点工作,认真落实县委、县政府和上级移民部门的工作部署,保障机关有序运转。

三、年度整体支出及管理情况

2024年整体支出共计1891.89万元。其中:基本支出223.96万元,占总支出的11.83%;项目支出1667.92万元,占总支出的88.17%。

1、基本支出情况,2024年度基本支出223.96万元。具体如下:

(1)人员经费支出179.09万元,占基本支出的79%,主要包括基本工资支出63.78万元、津贴补贴10.34万元、奖金26.72元、社会保障缴费支出万元,其他工资福利支出9.5万元,对个人和家庭补助支出15.23万元;

(2)公用经费支出44.87万元,占基本支出的33.88%,主要包括办公费6.6元、印刷费2.08万元、电费1.66万元、邮电费0.22万元、差旅费5.76万元、公务接待费0.708万元、劳务费17.8万元、工会经费5.38万元、其他交通费用5.19万元,税金及附加费用1.52万元等支出。

2、“三公”经费支出情况,“三公”经费年初预算1万元,其中公务接待费1万元,公务用车运行费0万元,出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出0. 708万元,占年初预算的70.8%

3、资金管理情况(内部管理制度措施)

(1)单位制定了财务管理制度和会计核算制度,管理制度符合相关法律法规,具有合法性、合规性,同时相关管理制度得到有效运行;

(2)本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金的规定,专款专用,资金的拨付有严格的审批程序和手续,支出基本上符合部门预算批复的用途,并且资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违法现象;

(3)单位按规定内容和时间公开预算、决算信息,会计人员严格按照相关法律法规进行账务处理,基础数据和会计信息资料完整准确。

四、整体支出绩效目标完成情况  

2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度绩效目标。通过加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,为民办实事项目实施有序开展,具体如下:

1、移民后期扶持规划工作

一是严格依据移民政策,准确把握移民资金投向,坚持“资金跟着项目走,项目跟着计划走,计划跟着规划走”的计划编制总原则,确立“扶持优先、突出重点、整村推进”的资金总投向,结合乡村振兴,重点围绕移民增收和人居环境改善类项目,按轻重缓急进行项目筛选,在项目规划管理工作中做到了“精、准、细”。二是健全了项目初审机制、项目上报管理和“互联网+”公布机制,增强了移民资金项目监管的透明度、针对性和实效性。三是加大了移民政策法规的宣传力度和范围,提高移民户对直补资金发放的知晓率,并与县财政部门、乡财税所、村民委员会三方做好工作衔接,完善移民信息管理系统,及时掌握移民动态,保证移民基础数据库的准确性和完善性,保障移民的合法权益,完成了我县2024年全年移民后扶直补资金543.85万元发放工作。四是完成了2024年度移民自然核减工作,核减后扶人口 89人、完成2024年度600元内计划和600元外项目计划报备及实施、大中型水库移民后期扶持资金管理自查整改工作等工作。

2、项目建设管理工作

一是修订完善了《麻阳苗族自治县大中型水库移民后期扶持项目管理办法》,进一步规范移民项目的立项审批、实施管理、安全生产、廉政风险、验收评审等工作,以及项目台账和档案管理。同时,在项目办理中实行移民干部“代办制”,进一步简化程序,缩短项目办结时间,真正做到优化服务;二是库区和安置区突出问题、“五难”问题基本得到解决。通过后期扶持规划的实施,全县库区及移民安置区农田水利、饮水安全、用电保障、出行保障、就医入学条件等问题基本得到解决。移民村基础设施状况和移民生产生活条件不断提升;三是项目工程招标和政府采购遵循公开、公正、公平、竞争、择优等原则。

3、库区产业开发工作

贯彻落实调查之风,特别是为进一步推进移民产业转型升级、乡村振兴、重点移民村建设工作。按照现代农业发展方向,以市场为导向抓库区产业开发项目;以调整产业布局和结构为主线;以提高农产品品质和经济效益为中心;以品牌标准化管理为手段促进库区经济发展。坚持移民受益、科学规划、突出重点、形成合力、因村制宜的原则,大兴调查研究,充分尊重移民群众的意见和建议,科学编制库区产业发展规划,建立好产业开发项目库,“十四五”期间全县要形成产业开发示范片、示范带。

2024年,完成了锦和镇东街社区文化广场、尧市社区人行桥和防洪堤建设、石羊哨乡通大林光伏建设,“以点带面”推动库区发展,助力乡村振兴。

4、移民培训工作

进一步加强全县大中型水库农村移民培训工作,规范培训工作行为,强化培训工作能力建设,促进移民脱贫增收奔小康,我县移民培训项目适应农村的发展需求和劳动用工需求,通过培训提升了移民科技文化素质,生产经营水平和就业创业能力,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民和农村实用人才,为促进农业增产、农民增收、推进库区和移民安置区建设提供人才和智力支持,逐步使培训工作适应了库区特点、适应了市场需求、适应了就业需要。

2024年省移民管理部门下达我县移民培训任务195人,截至2024年底止,投入培训资金150.74万元,超额完成培训317人。

5、信访维稳工作

一是通过提升库区及移民安置区基础设施建设,移民生产生活环境得到进一步改善,加强移民产业开发和移民技能培训,积极落实移民相关权益,项目实施的过程中,尊重和维护移民的合法权益,移民满意度和认可度提高,移民信访累计来访3批、3人,呈逐年下降趋势,库区和移民安置区社会总体稳定。二是库区及移民安置区防汛抗灾工作。年初中心对防汛抗灾工作做了周密部署、制定了防汛抗灾工作方案,成立了防汛抢险队,制定了汛期值班表,安排了值班人员,调配了防汛物资;三是综合治理工作。我中心紧紧围绕社会管理综合治理责任目标、任务,进一步强化综治责任制,完善治安防范体系,按要求做好社会管理综合治理、扫黑除恶等各项工作方案、预案。定期研究和解决社会管理综合治理工作的新情况、新问题,认真抓实扫黑除恶、禁毒、反有组织犯罪、法治建设和民调工作,积极参加上级组织的普法考试、线上法律知识竞赛等活动。

6、乡村振兴工作

实现乡村振兴战略是新时代的呼唤,是时代发展的必然、人民的期盼。中心党组带领全体干部职工做了以下三件事:一是以习近平关于库区移民工作重要论述为指导,根据中央、省、市、县关于乡村振兴工作的总体部署,我中心以实施乡村振兴战略为引领,与推进高质量发展紧密结合,将巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,助推乡村振兴目标高质量发展。乡村振兴,产业兴旺是重点,发挥优势是关键。石羊哨乡石羊哨村是我中心帮扶村,为进一步加快特色农业品牌发展,我中心党组通过广泛调研、召开乡、村、组、驻村工作队联席会议、入户走访、移民代表、种植大户座谈等方式确定帮扶项目,自去年以来,先后投入资金520余万元,用于修建硬化生产便道、安全饮水、太阳能路灯、太阳能光伏发电、灾后重建等项目,极大地改善了群众的生产生活条件,提升了村容村貌环境,加快了该村移民种植大户、家庭农场、农民合作社等新型农业种植。二、是做好移民的返贫监测工作。为防止移民返贫,我中心对库区和移民安置区移民人口进行了精准识别,通过产业帮扶、教育资助、就业培训、健康救助、低保政策兜底等帮扶措施因户施策,做好移民的返贫监测工作。三是截至年底累计走访农户418人次,填写走访记录发现问题15个,已解决问题15个。

五、存在的问题

1、财务人员综合素质和业务水平有待提高,预算编制缺乏前瞻性;

2、经费保障不足。县级财政工作预算不足,导致项目资金拨付迟缓,资金保障欠到位,不利于单位工作的开展。

六、改进措施与建议

1、加强对财务人员的培训,提高财务人员素质,提升预算管理水平;

2、建议县级预算安排好经费,确保实施到位。