目   录

第一部分  2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算表中,空表表示本单位无相关收支情况。 

麻阳苗族自治县市场服务中心2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

我中心的主要职责:负责经营管理市场资产;负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修;负责市场内治安、消防、卫生等日常服务;提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其他服务;收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

二、机构设置情况

麻阳县市场服务中心为自收自支事业单位,内设办公室、财务室、物业管理股、市场管理股四个机构;下设三个派出机构,分别是城北市场服务部、城南市场服务部、综合市场服务部(管理滨河路农贸市场及商业步行街广场)。

我单位无下级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县市场服务中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2026年收入预算137.10万元,比上年预算增加10.11万元,增长7.96%,增加原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款收入137.10万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元。

2、支出预算

2026年支出预算137.10万元,比上年预算增加10.11万元,增长7.96%,增加原因是人员经费增加。其中:一般公共服务支出118.47万元、社会保障和就业支出8.5万元、卫生健康支出4.3万元、住房保障支出5.83万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算137.10万元,比上年预算增加10.11万元,增长7.96%,原因是人员经费增加。其中:一般公共服务支出118.47万元,占86.41%、社会保障和就业支出8.5万元,占6.2%、卫生健康支出4.3万元,占3.14%、住房保障支出5.83万元,占4.25%。具体安排情况如下:

1、基本支出

2026年年初预算数为137.10万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出121.22万元,商品和服务支出5.88万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2026年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:对外开放型资金专项10万元,主要用于市场城南城北市场维修费。

五、政府性基金预算

2026年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2026年预算单位安排的机关运行经费5.88万元,与上年预算持平。

2、“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算0万元,较上年决算减少0万元。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。

3、一般性支出情况

2026年单位一般性支出预算安排 5.88 万元,主要包括:办公费 3.3 万元、水费  0.5万元、电费  1.00万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0 万元、邮电费0.2万元、培训费 0 万元、公务接待费0  万元、维修费 0 万元、其他交通费 0.88 万元。

4、政府采购预算情况

2026年初部门预算未安排政府采购资金计划。

5、国有资产占有情况

截至2025年末,单位固定资产总额1130.88万元,其中:土地、房屋及构筑物1066.94万元;车辆0万元;通用设备57.81万元;家具、用具、装具6.13万元。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识,严格绩效目标管理,提高绩效指标设置质量,推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的前置条件,硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标,未认真开展绩效评估的,不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制,将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接,加大评价结果应用力度,提高资金使用效益。

按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出137.10万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出10万元,其中对外开放型资金专项10万元,主要用于城南、城北市场维修费,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县市场服务中心2026年预算公开表