中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算表中,空表表示本单位无相关收支情况。
中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
2、组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。
3、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强县有关工程建设,协同有关部门共同推进电子政务建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;指导网络安全信息共享和通报。
4、督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
5、负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
6、负责指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。
7、推动全县网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源的管理。
8、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律;负责指导全县互联网行业党建工作。
9、贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进全县新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作,组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查检测和应急演练。
10、协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。
11、协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务;配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管;协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
12、组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
13、指导、协调全县网络安全和信息化领域的对外交流与合作。
14、指导、检查、推动各县直单位、乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。
15、麻阳苗族自治县网络安全信息技术中心主要负责全县网络安全信息管理、网络技术指导与维护及重要网络安全保障工作。
16、完成县委和县政府、县委网络安全和信息化委员会交办的其它工作任务。
二、机构设置情况
中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室(简称“县委网信办”)为中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会(简称委员会)的办事机构,作为县委工作机关,为正科级,加挂麻阳苗族自治县互联网信息办公室牌子。
内设机构:(一)综合股(政策法规股);(二)网络安全与信息化发展股(加挂网络管理与网络舆情股牌子);(三)网络安全应急指挥中心。
我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为中共麻阳苗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算193.02万元(不含因涉密不予公开专项经费),比上年预算减少1.46万元,减少0.75%,基本与去年持平。其中:一般公共预算拨款收入193.02万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2026年支出预算193.02万元(不含因涉密不予公开专项经费),比上年预算减少1.46万元,减少0.75%,基本与去年持平。其中:一般公共服务支出156.68万元、社会保障和就业支出17.3万元、卫生健康支出8.43万元、住房保障支出10.61万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算193.02万元,比上年预算减少1.46万元,减少0.75%。其中:一般公共服务支出156.68万元,占81.17%、社会保障和就业支出17.3万元,占8.96%、卫生健康支出8.43万元,占4.37%、住房保障支出10.61万元,占5.5%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2026年年初预算数为162.02万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、差旅费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出136.34万元,商品和服务支出25.68万元,对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为31万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:2026年县属地网络媒体平台管理经费专项20万元,主要用于我县属地网络媒体平台秩序及短视频舆情监测工作顺利进行;2026年专项工作经费11万元,主要用于推动网络评价工作,确保全县信息运行,网络舆情安全监测,信息化建设等工作正常开展。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费25.68万元,比上年预算增加3.04万元。主要是单位人员新增导致工资中公务交通补助(其他交通费用)增加和工会经费项目的增加。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元,较上年决算减少0.28万元。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排16万元,主要包括:办公费8.5万元、差旅费 1.7万元、工会经费 5 万元、其他商品和服务支出 0.8万元。
4、政府采购预算情况
2026年年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末,单位固定资产总额26.71万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元;车辆0万元;通用设备25.27万元;家具、用具、装具1.44万元。
6、新增资产配置情况
2025年5月,我单位支付购置6台电脑款2.3万元新增资产,2025年6月,我单位支付2张三人位沙发0.22万元。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识,严格绩效目标管理,提高绩效指标设置质量,推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的前置条件,硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标,未认真开展绩效评估的,不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制,将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接,加大评价结果应用力度,提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出193.02万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出31万元,其中2026年专项工作经费11万元,主要用于推动网络评价工作,确保全县信息运行,网络舆情安全监测,信息化建设等工作正常开展;2026年县属地网络媒体平台管理经费专项20万元,主要用于我县属地网络媒体平台秩序及短视频舆情监测工作顺利进行,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。