目   录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算表中,空表表示本单位无相关收支情况。


麻阳苗族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

引导为非公有制经济人士思想政治工作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,作为政府管理和服务非公有制助手,促进行业协会、商会改革发展,构建和谐劳动关系

二、机构设置情况

麻阳苗族自治县工商联(总商会)为全额拨款行政单位。内设办公室,经济联络股,会员服务股,法律咨询所等4个职能股室。

我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县工商联本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2025年收入预算117.22万元,比上年预算减少41.28万元,减少26.04%,减少原因是年初预算调整,公用经费减少。其中:一般公共预算拨款收入117.22万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元等收入。

2、支出预算

2025年支出预算117.22万元,比上年预算减少41.28万元,减少26.04%,减少原因是年初预算调整,公用经费减少。其中:一般公共服务支出99.86万元、社会保障和就业支出8.79万元、卫生健康支出3.65万元、住房保障支出4.92万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算117.22万元,比上年预算减少41.28万元,减少26.04%,减少原因是年初预算调整,公用经费减少。其中:一般公共服务支出99.86万元,占85.19%、社会保障和就业支出8.79万元,占7.50%、卫生健康支出3.65万元,占3.11%、住房保障支出4.92万元,占4.20%。具体安排情况如下:

1、基本支出

2025年年初预算数为80.22万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出68.01万元,商品和服务支出11.45万元,对个人和家庭的补助支出0.76万元,

2、项目支出

2025年年初预算数为37.00万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:协会工作经费21万元,主要用于“湘商回归”及领导联系商协会工作经费;涉案企业合规改革工作经费16万元,主要用于教育培训和考察调研专项工作经费。

五、政府性基金预算

2025年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2025年预算单位安排的机关运行经费6万元,比上年预算减少1.9万元。主要是日常公用经费项目的减少。

2、“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.50万元,较上年决算减少0.46万元,主要用于本年度招商引资项目接待开支。其中:公务接待费0.50万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。

3、一般性支出情况

2025年单位一般性支出预算安排5.00万元,主要包括:办公费4.50万元、水费0.00万元、电费0.00万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.50万元、维修费0万元、其他交通费0.00万元。

4、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0万元,其中:一般公共预算拨款安排0万元、基金预算拨款安排0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末,本部门共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

本年度无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识,严格绩效目标管理,提高绩效指标设置质量,推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的前置条件,硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标,未认真开展绩效评估的,不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制,将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接,加大评价结果应用力度,提高资金使用效益。

按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出117.22万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出37万元,其中:协会工作经费21万元,主要用于“湘商回归”及领导联系商协会工作经费;涉案企业合规改革工作经费16万元,主要用于教育培训和考察调研专项工作经费。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县工商业联合会2025年预算公开表