麻阳苗族自治县宣传部2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县宣传部2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
县委宣传部的职能职责:
1.拟定全县宣传思想文化工作规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实党中央和省委市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,负责为全县各级党委(党组)理论学习提供有关服务和指导。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作负责统筹指导全县社会宣传教育工作,协调开展形势政策教育、国防教育和重大典型宣传,指导推动爱国主义教育基地建设和管理,协调重大纪念活动的组织和宣传。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县各新闻单位工作,组织重大新闻报道,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等,查处重大新闻和出版违法活动组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调新媒体的建设与管理。
8.统筹指导协调全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调群众文化体育建设。
9.负责管理全县电影行政事务,指导监管电影发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
10.统筹指导协调广播电视工作、文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。对全县广播影视、文化艺术、旅游、体育业改革发展提出政策建议。
11.统筹指导协调全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判和调查研究工作,跟踪了解、掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导协调对外文化交流工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作;组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设和实施。拟定重大问题对外宣传口径。
14.统筹指导社会主义核心价值观建设。负责落实中央省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。负责组织开展全县志愿者服务活动的总体规划和协调。
15.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。对宣传系统主要负责人、乡镇宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
16.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施指导。
县委网信办的职能职责:
1.负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
2.组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。
3.统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化核心技术,关键设备等重大科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强县有关工程建设,协同有关部门共同推进电子政务建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;指导网络安全信息共享和通报。
4.督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
5.负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
6.负责指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。
7.推动全县网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展负责网站转载新闻稿源的管理。
8.推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,负责指导全县互联网行业党建工作。
9.贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进全县新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作,组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查检测和应急演练。
10.协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。
11.协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务;配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管;协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
12.组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
13.指导、协调全县网络安全和信息化领域的对外交流与合作。
14.指导、检查、推动各县直单位、乡镇和有关部门网络安全和信息化工作
二、机构设置情况及部门预算构成情况
宣传部为全额拨款行政单位。根据麻办发〔2019〕3号文件《关于印发〈麻阳苗族自治县机构改革方案〉的通知》规定,县委宣传部是县委工作机关,正科级,对外加挂县人民政府新闻办公室、县新闻出版局(县版权局)、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。归口领导县文化旅游广电体育局、县融媒体中心,代管县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。下设办公室、意识形态工作指导股、理论宣教研究室、新闻和对外推广股(传媒管理股)、文化文艺和电影股、出版和版权管理股(加挂县“扫黄打非”办公室牌子)、文明创建指导股7个股室和县青少年思想道德建设工作办公室、县电影发行放映管理站2个直属股级事业机构。
根据麻办发〔2019〕3号文件《关于印发〈麻阳苗族自治县机构改革方案〉的通知》规定,新组建县委网络安全和信息化委员会办公室(简称“县委网信办”),为县委网络安全和信息化委员会的办事机构,是县委工作机关,为正科级,加挂县互联网信息办公室牌子,与县委宣传部合署办公。下设综合股(政策法规股)、网络安全与信息化股(网络管理与网络舆情股)2个股室和县网络安全信息技术中心1个直属股级事业机构。
我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县宣传部本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算571.43万元,比上年预算增加268.44万元,增长88.6%,主要是上年结转结余较多。其中:经费拨款344.2万元,上年结转结余227.23万元。
2、支出预算
2020年支出预算571.43万元,比上年预算增加268.44万元,增长88.6%,主要是上年结转结余较多。其中:一般公共服务支出513.97万元、文化旅游体育与传媒支出18.92万元、社会保障和就业支出15.26万元、卫生健康支出8.32万元、农林水支出2万元、住房保障支出12.96万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入344.2万元,比上年预算增加41.21万元,增长13.6%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2020年年初预算数为339.2万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出182.98万元,商品和服务支出153.71万元,对个人和家庭的补助支出2.51万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为5万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:文体产业和文化发展专项5万元,主要用于宣传部舆情应急。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费282.94万元(其中用上年结转结余安排的行政运行经费有129.23万元),其中用一般公共拨款安排的行政运行经费比上年预算增加55.08万元。主要是办公费和印刷费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算20.2万元,较上年决算20.54万元减少0.34万元,(主要是公务用车运行维护费的压缩)。其中:公务接待费14.4万元,公务用车运行费5.8万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2019年末,本部门共有车辆0 辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出344.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出5万元,其中文化产业和文化发展专项经费5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,单位安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。