目   录

第一部分  2019年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2019年预算公开表
1、2019年收支预算总表
2、2019年一般公共预算拨款支出预算表
2-1、2019年一般公共预算拨款基本支出预算表
3、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
4、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
5、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
6、2019年 “三公”经费预算公开表
第三部分  2019年预算公开表(补充表)
1、2019年收入预算总表
2、2019年支出预算总表
3、2019年一般公共预算拨款收支表
4、2019年基金预算拨款支出表

麻阳苗族自治县宣传部2019年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、制定全县宣传思想工作规划和措施,协调全县宣传系统各部门各单位之间的关系。
2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3、负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作;对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导。
4、负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产;联系县民宗文体旅广局、县文联、县文化执法局、县广播电视台,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、负责部署全局性的思想政治工作,规划全县群众性的社会主义精神文明建设;配合县委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;代管县社科联、县文明办。
6、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全县对外文化交流工作。
7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
8、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传系统各局级单位的领导干部;对乡、镇宣传委员和县直单位政工人员的任免提出意见;配合县委组织部制定宣传文化系统领导骨干培训规划,并做好有关管理、调训等工作;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全县企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全县新闻工作者职称评定的有关工作。
9、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。
10、承办县委交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
宣传部为全额拨款行政单位。内设5个职能股室,分别为办公室、理教党教室、新闻文艺室、企业宣传室、对外宣传办公室,下设文明办、网宣办、青少年办3个二级机构。
我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县宣传部本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2019年收入预算302.99万元,比上年减少80.49万元,减少20.9%,主要是宣传经费的减少。其中:经费拨款302.99万元。
2、支出预算
2019年支出预算302.99万元,比上年减少80.49万元,减少20.9%,主要是宣传经费的减少。其中:一般公共服务支出258.40万元、文化体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出19.57万元、医疗卫生与计划生育支出9.83万元、住房保障支出10.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入302.99万元,具体安排情况如下
1、基本支出
2019年年初预算数为302.99万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出193.65万元,商品和服务支出98.83万元,对个人和家庭的补助支出10.51万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费98.83万元,比上年预算93.83万元增加5万元。主要是其他商品和服务支出、其他交通费(公务交通补助)、会议费、培训费等项目的增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算28.88万元,较上年决算23万增加5.88万元(主要是增加宣传报道记者接待及下乡费用)。其中:公务接待费20.59万元,公务用车运行费8.29万元。
3、政府采购预算情况
2019年无政府采购。
4、国有资产占有情况
截至2018年末,本部门共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车XX辆一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出302.99万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
麻阳苗族自治县宣传部2019年预算公开表

麻阳苗族自治县宣传部预算公开表