为进一步提升财政管理水平,有效防范财政管理业务风险和廉政风险。近日,县财政局召开内部控制制度运行防控工作调度会。

会议学习了《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见(财监〔2015〕86号)和《湖南省财政厅内部控制制度》,宣读《麻阳苗族自治县财政局内部控制制度(征求稿)》、《麻阳苗族自治县财政局内部控制制度运行监控及落实情况监督检查工作方案》。参会人员对乡镇财政所、各股室(单位)内部各项业务的工作流程梳理、风险点查找和风险等级评定、主要环节控制,各环节各岗位责任界定,防控方法制定等内容,发表观点和提出建议。

会议要求要对照省厅内控制度建设要求,建立内控(内审)工作机制;要梳理工作流程、查找工作薄弱环节,摸准廉政风险点、制定切实可行防控办法;要落实主体责任,认真履行“一岗双责”;要明确工作目标,把握时间节点,有序开展工作;要强化监督问责职能,真正实现对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,达到任何决策或业务工作均应做到过程留痕、责任可追溯目标。

据悉,整个内控工作分三个阶段,时间持续到年底。